為了使公司制度執行更加規范,提高公司風險防控能力,近日,南京天儀紀委、監事會牽頭,邀請河海大學商學院內控專家項目組來公司進行內部控制檢查。
此次內部控制檢查工作為期兩周。檢查的范圍涉及公司的合同管理、資金管理、預算管理以及子公司的資金管理等。其中檢查的重點包括合同在訂立、履行階段主要管控措施是否得到有效執行;營運資金在項目物資采購、外協外購、加工以及銷售各環節主要管控措施是否得到有效執行等項目。檢查過程中,各個相關部門積極配合工作,檢查工作順利進行。目前檢查工作已結束,項目組與公司領導就內部控制檢查情況進行溝通、反饋。待最終檢查報告提交后,公司將組織整改工作。
南京天儀將以此次檢查為契機,進一步完善公司內控管理制度,結合公司生產經營實際,持續開展風險管理與內部控制工作,將全面風險管理與內部控制活動融入日常經營管理活動,建立安全、規范的內部管控體系。
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